一、在学校领导和上级审计部门领导下,主持本科室的全面工作。
二、加强内控制度建设,组织制定内部审计规章制度和部门管理制度;结合本校实际情况,制定本科室工作计划,经分管领导批准后,组织实施工作。
三、负责组织对本校的财务收支预算、执行和决算及其经济活动进行内部审计监督。
四、审定和签发的内审方案、内审报告和各类综合性材料,组织研究内审结论和处理决定并报告分管领导审批。
五、组织开展专项审计,实地进行审计调查研究,对存在问题提出整改建议,提出加强宏观管理和调控的意见和建议。
六、组织实施基建项目和修缮项目的跟踪审计。根据工程的性质、规模、特点等实际情况实施审计监督,提出加强造价管理的审计意见和建议,审定工程造价。
七、组织本科室人员的政治、业务学习,定期开展科室业务研究,布置、检查、督促、落实各项工作任务,促进业务工作顺利开展,加强对审计人员的职业道德教育,不断提高职业道德水平和工作能力。
八、定期向分管领导和上级部门汇报审计工作开展情况,及时反映工作中出现的新情况和新问题,并提出改进工作意见和建议。
九、负责沟通、协调本科室与其它部门的工作关系。
十、完成校领导及上级审计部门交办的其它工作。
桂林理工大学南宁分校审计室
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